财务内控中心

1.负责集团财务管理、资金管理、审计核算、风险管理、内控管理等工作。

2.牵头组织集团各投资公司(部门)年度预决算工作、半年度及季度经营成果分析会议,对集团全年预算工作精准度负责。

3.修订和完善集团财务管理类制度、内控风险管理体系、投融资管理体系、资金管理制度等。

4.牵头建立集团供应商评估体系,有效控制集团采购成本及职务犯罪行为。

5.每月10号向董事会和集团高层提供集团及子公司精准财务信息并做好信息保密工作。

6.对集团公司财务战略、财务政策、财务制度(包括报销、预决算制度等)及利润分配方案的制定、决策提供信息支持,发挥咨询参谋的作用。

7.强化财务风险的检测与危机预警功能,建立财务风险监测与危机预警体系。

8.负责检查、监督各级公司财务机构对集团公司财务战略、财务政策、财务制度等的贯彻实施情况。

9.组织开展集团内审检查工作、城市(项目)负责人、职能部门负责人的年度及离任审计。

10.负责制定资金管理计划,有效各项业务的回款进度、控制供应商收付款、员工报销与借款支付进度。

11.负责审核集团内外部一切涉及资金收付款的合同,为降低财务风险和内控风险提供专业意见。

12.负责规划集团最佳资本结构,寻找最佳投资合作方,满足企业战略对资本的需要,对集团的投融资、集团理财及资产的保值增值负责。